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中国内部审计杂志
  • 杂志名称:中国内部审计
  • 期刊级别:核心期刊
  • 主办单位:中国内部审计协会
  • 主管单位:中华人民共和国审计署
  • 国内刊号:CN 11-4068/F
  • 国际刊号:ISSN 1004-8278
  • 发表周期:月刊
  • 邮发代号:80-485

往期文章

新书推介
贯彻执行内部审计准则 推动内部审计科学发展
充分发挥内部审计职能 服务海关改革发展大局??访海关总署党组成员、副署长邹志武
勤学苦干献内审 探索创新创佳绩??记中国人民银行益阳市中心支行内审科副科长谌争勇
中百集团内部审计为连锁经营保驾护航
后SOX法案时代公司内部治理和内部审计变革
内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践
融资性担保公司内部控制浅探
中国内部审计协会6~8月培训计划
海关治理框架下经济责任审计“免疫系统”功能研究
产权范式的内部审计独立性研究??是什么、为什么、如何做
公司治理、内部控制、内部控制审计管理框架构建研究??基于战略管理理论
企业集团内部审计三维立体运行机制构想??基于EVA与COSO-ERM视角
基于“冲突三要素”理论的内部审计冲突化解研究
消除第三方风险管理中的差异或缺口
保险业之企业风险管理实务分享
某城市客运站场公司财务收支审计案例
高校处级领导干部经济责任审计结果公开问题
风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用
医改背景下信息化在卫生系统内部审计的运用及实践??基于上海市徐汇区卫生财务监审信息系统的应用及功能分析
内部审计信息化中辅助审计系统领域探索??数据编网定向审计模型的构建及应用
电力建设工程造价审计的方法
浅析保险企业审计屡查屡犯问题的防范
复合型审计人才培养策略的思考
服务型政府定位下的政府绩效审计初探??现实意义、发展障碍及未来发展思路
国内会计师事务所强强联合研究
实现医院会计信息与医疗信息有效对接的基本思考
建设工程结算审计从业人员存在的十大问题
中小企业全面预算管理初探??以衡阳界牌瓷业有限责任公司为例
日本政府审计特点分析与借鉴
鹤峰召开内审工作会议提出四点新要求
桃源内审工作已基本实现“三化”
承德市审计局强化内部审计
海安县公安局用审计提示促进反腐倡廉建设
桐乡市审计局协助内审完善内部管理信息系统
把权力关进制度之笼的关键一步
2014年CIA资格考试网上辅导简介及开通流程

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